9月3日下午,经开公司召开2021年度内部审计结果沟通会,公司党委委员、副总经理侯海涛,纪检监察室、财务部、信永中和事务所审计项目负责人和相关人员参会。
信永中和审计师接受公司委托,对公司2020年1月1日至2021年5月31日内控合规性进行了为期两个月的专项审计,审计内容包括2020年度及2021年1-5月的经营业务板块分析、“三重一大”、内控制度的建立和执行情况等。审计沟通会上,艾美审计师就本次审计发现问题作了风险提示,针对具体问题提出了管理建议。
侯海涛对发现的风险提示点做了分析,要求各部门、子公司在今后工作中有针对性地做出整改,重点是纪检监察室会和财务管理部要持续跟踪各部门、子公司的整改情况,形成审计监督合力,推动审计监督与干部管理监督等贯通起来,真正发挥审计监督作用,提升公司整体经营管理水平。