1月13日上午,经开公司召开内控审计沟通会,公司总经理、副董事长刘一春,党委委员、副总经理侯海涛,纪委书记刘劲松,中审众环会计师事务所合伙人、项目经理和相关人员参会。
中审众环会计师事务所接受公司委托,对公司2021年1月1日至2022年6月30日内控合规性进行了专项审计,内容主要包括的资金管理、融资管理、债权管理、内控制度建设及执行等方面。会议首先由审计项目负责人刘华对本次审计中发现的问题进行汇报,并针对发生问题提出相关管理建议。
刘劲松表示,公司纪委将创新监督方式,积极发挥“监督的再监督”职能作用,一是积极加强与审计监督、财会监督的贯通融合,用好审计监督成果,形成有机贯通、相互协调的监督“大格局”;二是建立健全信息沟通、成果共享等工作机制,紧盯关键环节,强化纪委监督的协助引导推动功能在更大范围内整合运用监督资源和力量;三是把日常监督做细做实,使监督常在、形成常态长效监督合力,不断把监督优势转化为治理效能。
侯海涛指出,通过几轮的内部审计,公司经营管理已越来越规范,审计的深度也逐步提升,从表面问题到深挖潜在原因,对进一步完善内控管理有很大帮助。本次审计发现的问题要落实责任人,后续督促整改到位,要充分发挥内部审计的效力,不断优化财务核算水平和财务管理水平,通过不断完善的财务体系支持公司高速发展。
刘一春强调,通过内控审计,要优化业务流程,加大信息整合力度,提高办事效率,同时财务部要强化资金安全管理,资金安全容不得隐患,财务安全也是安全生产的重要部分;要充分利用审计报告和管理建议书作用,将其转化为行动步骤,发现问题一定要解决问题,财务和纪检部门要持续跟踪审计问题的整改情况,形成工作闭环。
下一步,财务、纪检部门将联合做好本次内审发现问题的整改落实工作,继续推动合规管理及内控体系的建设。